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2019年注册送体验金玉泉镇娱乐平台部门预算编制情况说明

作者: 来源: 时间:19-04-01 15:48:57

 

2019年注册送体验金玉泉镇娱乐平台部门预算编制

情况说明

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省娱乐平台办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《注册送体验金财政局转发<甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》,现将2019年部门预算公开如下:

一、部门职责

根据天秦区委[2011]58号文件规定,本部门主要职责是:“发展农村经济,增加农民收入,营造良好发展环境、培育典型、示范引导、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施,促进农村经济多元化发展。搞好公共服务,积极改善民生,加快新型农村公共服务体系建设,维护农村稳定,强化社会管理,做好信访和调解工作,加强农村社会治安综合治理,维护农村社会公共秩序,确保农村社会和谐建设。推进基层民主,构建和谐农村,建立健全服务工作机制,推进村务公开,加强村级基层组织建设,巩固执政基础,充分发挥村民自治组织的作用,引导农民积极参与村级事务管理,解放和发展生产力,促进农村经济社会跨越式科学发展。”

二、机构设置

本部门由机关本级和7个财政拨款事业单位,人员及重要资产情况如下表:

天水市注册送体验金玉泉镇娱乐平台:单位性质:行政单位, 编制数84人,实有在职人数152人,离退休人数50人,遗属人员14人,办公用房面积3469平方米

玉泉镇娱乐平台                   行政           全额   

农业技术推广与综合服务中心       事业           全额  

社会事业服务中心                 事业           全额

财政管理所                       事业           全额

综合文化站                       事业           全额

动物疫病防治与畜牧技术服务中心   事业           全额

人口与计划生育服务中心           事业           全额

农村公路管理所                             事业                 全额

三、2019年部门预算安排情况说明

(一)收入预算情况

2019年收入预算1162.46万元,比上年减少170.93万元,与上年同期相比减少14.7%。原因:减少公用支出,人员调动。

(二)支出预算情况

1、基本支出预算1162.46万元,占总支出预算的100%,较上年减少170.93万元,与上年同期相比下降14.7,其中:工资福利支出1075.98万元、对个人和家庭补助支出19.48万元、商品和服务支出67万元。增减变化原因:减少公用支出,人员调动。

2、项目支出预算:

1)项目支出增减情况:0万元,占总支出预算的0%,较上年增加0万元,与上年同期相比增长0%。

2)项目分类分级情况:2019年项目支出0万元。

(三)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出573.13万元,其中:上年无结余,本年财政拨款安排573.13万元,比上年536.62万元,增加36.51万元,增长了6.37,主要原因是:人员增加

社会保障和就业支出19.48万元,比上年264.74万元,减少245.26万元,减少了1259.03。主要原因是:退休人员移交社保,退休费不纳入政府预算。
  医疗卫生与计划生育支出:190.74万元,比上年197.68万元,增加6.94万元,增长了3.64。主要原因是:人员增加

(四)非税收入安排情况:

我单位无非税收入

(五)政府性基金预算支出情况:

本单位无政府性基金预算支出

四、  部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

(一)公务接待费1.5万元,预算接待人次150780人,主要用于各部门下乡检查工作用餐,与上年同期相比无增减变化。原因:严格执行中央八项规定,减少不必要的接待,坚决杜绝铺张浪费。

(二)、公务用车购置和运行维护费1.5万元,(其中公务用车购置0万元,公务用车运行1.5万元)与上年同期相比无变动。原因:严格控制公车管理,坚决杜绝公车私用。

(三)、因公出国(境)情况说明:本年度无出国(境)安排。

(四)、会议费安排情况说明:本年度未安排会议费支出。

(五)、培训费安排情况说明:本年度未安排培训费支出。

(六)、机关运行经费安排情况说明:本年共安排机关运行预算经费67万元,其中办公费:32.98万元,手续费0.2万元,水费1.42万元,电费3.8万元,邮电费4.3万元,取暖费14万,差旅费5万元,劳务费1万元,维修费2万元,公务接待费0.8万元,公车运行费1.5万元。

五、其他重要事项情况说明:

(一)政府采购情况说明:2019年安排政府采购预算103.5万元,其中货物类33.1万元,服务类40.4万元,工程类30万元。

国有资产占用情况: 2018年年末我单位总资产257.3万元,其中车辆3辆价值27.35万元,通用设备6148.6万元,家具、用具类125850.57万元,专用设备00万元,土地0平方米,0万元,房屋7580.04平方米,130.78万元。

(三)部门绩效评价开展情况说明:

本单位未开展部门绩效评价。

六、名词解释

1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.
基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
3.
项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.
“三公”经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.
政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.
其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.
一般公共服务支出:反映政府提供的一般公共服务的支出

附件:http://www.365ysf.com/Files/【1】注册送体验金玉泉镇娱乐平台2019年部门收支总体情况表.xls

http://www.365ysf.com/Files/【2】注册送体验金玉泉镇娱乐平台2019年部门收入总体情况表.xls

http://www.365ysf.com/Files/【3】注册送体验金玉泉镇娱乐平台2019年部门支出总体情况表.xls

http://www.365ysf.com/Files/【4】注册送体验金玉泉镇娱乐平台2019年财政拨款收支总体情况表.xls

http://www.365ysf.com/Files/【5】注册送体验金玉泉镇娱乐平台2019年一般公共预算支出情况表.xls

http://www.365ysf.com/Files/【6】注册送体验金玉泉镇娱乐平台2019年一般公共预算基本支出情况表.xls

http://www.365ysf.com/Files/【7】注册送体验金玉泉镇娱乐平台2019年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

http://www.365ysf.com/Files/【8】注册送体验金玉泉镇娱乐平台2019年政府性基金预算支出情况表.xls

http://www.365ysf.com/Files/【9】注册送体验金玉泉镇娱乐平台2019年部门支出预算明细表.xls

 

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